付款单反审核

【用途与目的】

付款单审核后,由于某些原因,需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗

【使用时机】

付款单已审核状态,需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

l         单据的反审核权限已经设置;

l         单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤:可以在单据编辑界面,点击【反审核】或工具条的】快捷按钮;

序时簿批量反审核;

步骤:序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核,点击【反审核】快捷按纽。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据,且是已审核但未做凭证并且未付款、未进行结算的单据才允许反审核。

相关主题

付款单


金蝶国际软件集团有限公司版权所有