付款单反审核
【用途与目的】
付款单审核后,由于某些原因,需要重新对付款单进行确认的一种反向操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗
【使用时机】
付款单已审核状态,需要处理反向业务时
【操作说明】
操作前提
l 单据的反审核权限已经设置;
l 单据为审核状态。
操作步骤
单据编辑界面反审核
步骤:可以在单据编辑界面,点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮;
序时簿批量反审核;
步骤:序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核,点击【反审核】或【】快捷按纽。
系统业务规则
只有是当期和以后期间单据,且是已审核但未做凭证并且未付款、未进行结算的单据才允许反审核。
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